Orden de Compra. Nº1346282-294-SE26 "MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reposición Luminarias) para Dirección Regional Coquimbo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-294-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reposición Luminarias) para Dirección Regional Coquimbo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 416
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Colon N° 641, Coquimbo
Comuna La Serena
Impuesto 16340
Dirección de Envío de la Factura Colon N° 641, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASLI Ingeniería y Proyectos
Razón Social ALEX SCOTT LAGOS IBARRA
R.U.T. 12.366.528-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASLI Ingeniería y Proyectos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadREPOSICIÓN LUMINARIA LED OFICINA "FOCO LED EMBUTIDO CIRCULAR" EN OFICINA DIRECCION REGIONAL, SEGUN COT 119.REPOSICIÓN LUMINARIA LED OFICINA "FOCO LED EMBUTIDO CIRCULAR" EN OFICINA DIRECCION REGIONAL, SEGUN COT 119. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc3Metro LinealTRASLADO LUMINARIA OFICINA (2 UNIDADES) "CANALETA PVC 20x10mm) EN OFICINA DIRECCION REGIONAL, SEGÚN COT 119.TRASLADO LUMINARIA OFICINA (2 UNIDADES) "CANALETA PVC 20x10mm) EN OFICINA DIRECCION REGIONAL, SEGÚN COT 119. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 86.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.340
TOTAL OC $ 102.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.