Orden de Compra. Nº1346282-412-SE25 "LICITACIÓN MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-4-LE25 (Reparaciones varias PAI) para IP-IRC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-412-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-4-LE25 (Reparaciones varias PAI) para IP-IRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 654
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Colon N° 641, Coquimbo
Comuna La Serena
Impuesto 233795
Dirección de Envío de la Factura Colon N° 641, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA FENIX SPA
Razón Social CONSTRUCTORA FENIX SPA
R.U.T. 76.867.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA FENIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner9Metro LinealMANTENCIÓN CORRECTIVA PAI APLICACIÓN SOLDADURA SEGÚN COT 18MANTENCIÓN CORRECTIVA PAI APLICACIÓN SOLDADURA SEGÚN COT 18 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA PAI INSTALACIÓN POMELES DE FIERRO REFORZADO DE 1" x 120mm SEGÚN COT 18MANTENCIÓN CORRECTIVA PAI INSTALACIÓN POMELES DE FIERRO REFORZADO DE 1" x 120mm SEGÚN COT 18 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner5Metro CúbicoMANTENCIÓN CORRECTIVA PAI DESARME Y DEMOLICIONES PUERTAS Y/O VENTANAS SEGÚN COT 18MANTENCIÓN CORRECTIVA PAI DESARME Y DEMOLICIONES PUERTAS Y/O VENTANAS SEGÚN COT 18 $ 79.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.500 $ 397.500
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner9UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA PAI INSTALACIÓN CERRADURA PUERTA ACCESO METÁLICA SEGÚN COT 18MANTENCIÓN CORRECTIVA PAI INSTALACIÓN CERRADURA PUERTA ACCESO METÁLICA SEGÚN COT 18 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 1.230.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.795
TOTAL OC $ 1.464.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.