Orden de Compra. Nº1346282-56-SE25 "LICITACIÓN 1346282-10-LE24 (Remodelación sala de sonido) para IP-IRC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-56-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 1346282-10-LE24 (Remodelación sala de sonido) para IP-IRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 86
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación COLON N° 641, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 143507,19
Dirección de Envío de la Factura COLON N° 641, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASLI Ingeniería y Proyectos
Razón Social ALEX SCOTT LAGOS IBARRA
R.U.T. 12.366.528-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASLI Ingeniería y Proyectos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2UnidadINSTALACIÓN DE ENCHUFE MACHOP Y HEMBRA DE 16A SOBREPUESTOINSTALACIÓN DE ENCHUFE MACHOP Y HEMBRA DE 16A SOBREPUESTO $ 59.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.952 $ 119.952
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Metro CuadradoDESARME DE TABIQUE EXISTENTE EN TALLER PARA SALA DE SONIDO.DESARME DE TABIQUE EXISTENTE EN TALLER PARA SALA DE SONIDO. $ 57.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.977 $ 57.977
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner15,2Metro CuadradoINSTALACIÓN TABIQUE OPACO, VULCO METAL VULCANITA 15mmINSTALACIÓN TABIQUE OPACO, VULCO METAL VULCANITA 15mm $ 37.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.372 $ 577.372
Total Neto $ 755.301
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.507
TOTAL OC $ 898.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.