Orden de Compra. Nº1346282-87-SE26 "MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparacion de Porton ) Para Direccion Regional"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-87-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparacion de Porton ) Para Direccion Regional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación COLON N° 641, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 37620
Dirección de Envío de la Factura COLON N° 641, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASLI Ingeniería y Proyectos
Razón Social ALEX SCOTT LAGOS IBARRA
R.U.T. 12.366.528-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASLI Ingeniería y Proyectos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal3UnidadPilar 100x100 de Acero de 2.5 m para Instalacion Cerradura (Perfil metalico 40x40 mm) Segun Cot N°51Pilar 100x100 de Acero de 2.5 m para Instalacion Cerradura (Perfil metalico 40x40 mm) Segun Cot N°51 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
30171505
Puertas de metal1UnidadChapa de Porton Metalico Inñuye placa Metalica Segun Cot.N°51Chapa de Porton Metalico Inñuye placa Metalica Segun Cot.N°51 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.620
TOTAL OC $ 235.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.