Orden de Compra. Nº1346282-88-SE26 "MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparacion Sector Porteria) Para LAE-IP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-88-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-7-LE25 (Reparacion Sector Porteria) Para LAE-IP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 106
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación COLON N° 641, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 80940
Dirección de Envío de la Factura COLON N° 641, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASLI Ingeniería y Proyectos
Razón Social ALEX SCOTT LAGOS IBARRA
R.U.T. 12.366.528-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASLI Ingeniería y Proyectos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios2UnidadReparacion de quicios e intervencion pilares "Pomelos de fierro reforzado de 1"X120mm (Incluye soldadura y retiro del Anterior) Segun Cot.N°49/BReparacion de quicios e intervencion pilares "Pomelos de fierro reforzado de 1"X120mm (Incluye soldadura y retiro del Anterior) Segun Cot.N°49/B $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad2UnidadInstalacion de Alarmas sonora inalambrica en porteria "Cajas P.A.U y Gabinetes (soti,sots y sotu)" Segun Cot.N°49/BInstalacion de Alarmas sonora inalambrica en porteria "Cajas P.A.U y Gabinetes (soti,sots y sotu)" Segun Cot.N°49/B $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios2Metro CuadradoCuadratura de Puerta Antivandalica Segun Cot N°49BCuadratura de Puerta Antivandalica Segun Cot N°49B $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel5Metro CuadradoReparacion de pavimento en acceso "Piso Concreto(Inlcuye el retiro, preparacion de la superficie) Segun Cot.N°49/BReparacion de pavimento en acceso "Piso Concreto(Inlcuye el retiro, preparacion de la superficie) Segun Cot.N°49/B $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
72102204
Instalación de sistemas de seguridad1Metro LinealCanaleta PVC Legrand 20x10mm Blanca Segun Cot.N°49/BCanaleta PVC Legrand 20x10mm Blanca Segun Cot.N°49/B $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 426.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.940
TOTAL OC $ 506.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.