Orden de Compra. Nº1346283-174-AG26 "INSUMOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ASEO DEL CENTRO IP-IRC, COPIAPÓ."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346283-174-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ASEO DEL CENTRO IP-IRC, COPIAPÓ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avenida Las Delicias # 1573 Barrio Industrial Paipote, Copiapo
Comuna Copiapó
Impuesto 28993,81
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Delicias # 1573 Barrio Industrial Paipote, Copiapo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARAUJO SPA
Razón Social ARAUJO SPA
R.U.T. 77.188.093-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARAUJO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas1UnidadPolerón Polar azul cierre de mujer Talla XL, según especificaciones técnicas adjunta.  $ 16.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160
53111602
Zapatos de mujer1UnidadZapatillas de seguridad para mujer. Número: 36, según especificaciones técnicas adjunta.  $ 55.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.871 $ 55.871
53102301
Camisetas1UnidadPolera piqué de color gris manga larga, talla L., según especificaciones técnicas adjunta.  $ 14.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.690 $ 14.690
42131703
Packs quirúrgicos1UnidadPack de 100 unidades de cubre zapatos, según especificaciones técnicas adjunta.  $ 9.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.323 $ 9.323
42131703
Packs quirúrgicos1UnidadPack de 100 unidades de Cofia, según especificaciones técnicas adjunta.  $ 5.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.141 $ 5.141
31241501
Lentes1UnidadAntiparras de seguridad transparentes, según especificaciones adjunta.  $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025
46181527
Pantalones protectores1UnidadPantalón cargo gabardina elasticado de color azul oscuro Talla L., según especificaciones técnicas adjunta.  $ 15.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.707 $ 15.707
42131703
Packs quirúrgicos1UnidadPack de 100 unidades de guantes quirúrgicos talla XL, según especificaciones técnicas adjunta  $ 8.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.476 $ 8.476
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadPack de 3 pares de guantes de látex talla XL, para limpieza, según especificaciones técnicas adjunta.  $ 8.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.148 $ 8.148
53102301
Camisetas1UnidadPolera piqué de color gris manga corta, talla L, según especificaciones técnicas adjunta.  $ 14.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.058 $ 14.058
Total Neto $ 152.599
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.994
TOTAL OC $ 181.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.