Orden de Compra. Nº
1346283-174-AG26
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INSUMOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ASEO DEL CENTRO IP-IRC, COPIAPÓ.
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1346283-174-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ASEO DEL CENTRO IP-IRC, COPIAPÓ.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T.
62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T.
62.000.970-9
Dirección de Facturación
Avenida Las Delicias # 1573 Barrio Industrial Paipote, Copiapo
Comuna
Copiapó
Impuesto
28993,81
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Delicias # 1573 Barrio Industrial Paipote, Copiapo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARAUJO SPA
Razón Social
ARAUJO SPA
R.U.T.
77.188.093-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARAUJO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102301
Camisetas
1
Unidad
Polerón Polar azul cierre de mujer Talla XL, según especificaciones técnicas adjunta.
$ 16.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.160
$ 16.160
53111602
Zapatos de mujer
1
Unidad
Zapatillas de seguridad para mujer. Número: 36, según especificaciones técnicas adjunta.
$ 55.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.871
$ 55.871
53102301
Camisetas
1
Unidad
Polera piqué de color gris manga larga, talla L., según especificaciones técnicas adjunta.
$ 14.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.690
$ 14.690
42131703
Packs quirúrgicos
1
Unidad
Pack de 100 unidades de cubre zapatos, según especificaciones técnicas adjunta.
$ 9.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.323
$ 9.323
42131703
Packs quirúrgicos
1
Unidad
Pack de 100 unidades de Cofia, según especificaciones técnicas adjunta.
$ 5.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.141
$ 5.141
31241501
Lentes
1
Unidad
Antiparras de seguridad transparentes, según especificaciones adjunta.
$ 5.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.025
$ 5.025
46181527
Pantalones protectores
1
Unidad
Pantalón cargo gabardina elasticado de color azul oscuro Talla L., según especificaciones técnicas adjunta.
$ 15.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.707
$ 15.707
42131703
Packs quirúrgicos
1
Unidad
Pack de 100 unidades de guantes quirúrgicos talla XL, según especificaciones técnicas adjunta
$ 8.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.476
$ 8.476
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Unidad
Pack de 3 pares de guantes de látex talla XL, para limpieza, según especificaciones técnicas adjunta.
$ 8.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.148
$ 8.148
53102301
Camisetas
1
Unidad
Polera piqué de color gris manga corta, talla L, según especificaciones técnicas adjunta.
$ 14.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.058
$ 14.058
Total Neto
$ 152.599
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.994
TOTAL OC
$ 181.593
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.