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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346284-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO U. ALIMENTACION IP-IRC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle 2 manzana I sitio 1, 2, 3, sector agrícola la chimba |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
1085714,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle 2 manzana I sitio 1, 2, 3, sector agrícola la chimba |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-05-2025 |
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Proveedor |
Servilim |
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Razón Social |
JANINNA ANGELICA REYES LEYTON
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R.U.T. |
12.167.670-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servilim |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Global | Servicios de auxiliar de aseo para la unidad de alimentación del centros IP-IRC dependiente de la Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (DESDE MAYO A AGOSTO 2025) * DETALLES EN Especificaciones Administrativas y Técnicas ADJUNTAS.- | |
$ 5.714.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.714.286
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$ 5.714.286
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Total Neto
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$ 5.714.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.085.714
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$ 6.800.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.