Orden de Compra. Nº1347-14-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1347-4-COT21-ASEO PORVENIR"
Recuerde que el responsable del pago es Direccion Regional XII Region Magallanes y Antartica Chilena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1347-14-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1347-4-COT21-ASEO PORVENIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Magallanes y de la Antártic Ch
Razón Social Direccion Regional XII Region Magallanes y Antartica Chilena
R.U.T. 61.002.492-0
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 618
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direccion Regional XII Region Magallanes y Antartica Chilena
R.U.T. 61.002.492-0
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 618
Comuna Punta Arenas
Impuesto 94201,62
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 618
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor margarita del carmen
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SALDIVIA VARGAS
R.U.T. 9.396.829-8
Sucursal margarita del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2UnidadSERVICIOS DE ASEO Y CORRESPONDENCIA  $ 247.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.798 $ 495.798
Total Neto $ 495.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.202
TOTAL OC $ 590.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.396.829-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.