|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1347-183-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para stock |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Direccion Regional XII Region Magallanes y Antartica Chilena
|
|
R.U.T. |
61.002.492-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 618 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
15920,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 618 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Barso |
|
Razón Social |
JOSE HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
|
|
R.U.T. |
7.560.370-3 |
|
Sucursal |
Comercial Barso |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 50 | | (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566 | (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.500
|
$ 20.500
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 40 | | (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945 | (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.625,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.000
|
$ 65.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.500
|
|
Descuento
|
$ 1.710
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.920
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 99.710
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.