Orden de Compra. Nº1347870-115-SE24 "ADQUISICION TOTEM MEMO 233 PROGRAMA MANTENIMIENT DESDE 1347870-21-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1347870-115-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TOTEM MEMO 233 PROGRAMA MANTENIMIENT DESDE 1347870-21-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1347870-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Municipal de Salud - Convenios
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
Comuna Arica
Impuesto 1552418,94
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zero Q
Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA
R.U.T. 76.301.041-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Zero Q
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211903
Monitores de pantalla táctil2UnidadTOTEM (KIOSKO PEDESTAL) Y SOFTWARE GESTION DE FILAS Y SERVICIO DE VOCEO INTEGRAL, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Compra de 2 tótems y arriendo de hardware por 12 meses. Incluye integración con AVIS. Se adjunta propuesta técnica. $ 4.085.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.170.626 $ 8.170.626
Total Neto $ 8.170.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.552.419
TOTAL OC $ 9.723.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.