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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1347870-115-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION TOTEM MEMO 233 PROGRAMA MANTENIMIENT DESDE 1347870-21-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1347870-21-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Municipal de Salud - Convenios |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Patricio Lynch N°236 Edificio Europa |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Patricio Lynch N°236 Edificio Europa |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
1552418,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch N°236 Edificio Europa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Zero Q |
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Razón Social |
PANTHER MANAGEMENT SPA
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R.U.T. |
76.301.041-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Zero Q |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211903
| Monitores de pantalla táctil | 2 | Unidad | TOTEM (KIOSKO PEDESTAL) Y SOFTWARE GESTION DE FILAS Y SERVICIO DE VOCEO INTEGRAL, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS | Compra de 2 tótems y arriendo de hardware por 12 meses. Incluye integración con AVIS. Se adjunta propuesta técnica. |
$ 4.085.313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.170.626
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$ 8.170.626
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Total Neto
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$ 8.170.626
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.552.419
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$ 9.723.045
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.