Orden de Compra. Nº1347870-191-SE24 "ADQUISICION INSUMOS SANITARIOS, MEMO 419, CONVENIO MIGRANTES RES.513 DESDE 1347870-51-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1347870-191-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS SANITARIOS, MEMO 419, CONVENIO MIGRANTES RES.513 DESDE 1347870-51-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1347870-51-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Municipal de Salud - Convenios
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
Comuna Arica
Impuesto 118845
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Healthstore S.p.A
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
R.U.T. 78.838.070-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Healthstore S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona400UnidadALCOHOL GEL DE 200 A 350MLALCOHOL GEL DE 250 ML CON REGISTRO ISP Y CERTIFICADO ISO 9001 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000
24111501
Bolsas de lona500UnidadBOLSAS TIPO MORRAL MATERIAL TNT (30X40CM) MEDIDAS APROXBOLSAS TIPO MORRAL MATERIAL TNT 30X40CM MEDIDAS APROX $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.500 $ 233.500
Total Neto $ 625.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.845
TOTAL OC $ 744.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.