Orden de Compra. Nº1347870-235-SE24 "PRODUCCION DE EVENTOS, MEMO 1422, CONVENIO AGL RES. 1930 DESDE 1347870-88-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1347870-235-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION DE EVENTOS, MEMO 1422, CONVENIO AGL RES. 1930 DESDE 1347870-88-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1347870-88-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Municipal de Salud - Convenios
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
Comuna Arica
Impuesto 661200
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N°236 Edificio Europa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONSPARTY
Razón Social GRUPO COMERCIAL LEEVER LIMITADA
R.U.T. 77.817.874-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONSPARTY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos600UnidadCOMPLETOS SALCHICHA, TOMATE, PALTA Y A ELECCIÓN MAYONESA, KÉTCHUP Y MOSTAZA (200 UNIDADES POR DIA)Hot dog se entregan en pan caliente ya que se dispondrá de hornos industriales. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
80141607
Producción de eventos600UnidadSALCHIPAPAS (200 POR DIA)Salchipapas en papas prefritas entregadas en el momento $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
80141607
Producción de eventos600UnidadHELADOS SOFT (200 POR DIA)Maquina de helados soft con 4 topping a elección otro, chubi, gomitas, mostacilla más salsas $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
80141607
Producción de eventos600UnidadALGODÓN DE AZUCAR (200 POR DIA)Algodón de azúcar entregados en vasos desechables yo palmitos de brocheta de 25 cm $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 3.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 661.200
TOTAL OC $ 4.141.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.