Orden de Compra. Nº1348-11192-SE08 "MUEBLE PARA ATENCIÓN OFICINA DE PUERTO VARAS."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1348-11192-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2008
Nombre de la Orden de Compra MUEBLE PARA ATENCIÓN OFICINA DE PUERTO VARAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1348-11023-R108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional X Región
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.025-9
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 140, ESQUINA URMENETA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.025-9
Dirección de Facturación AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600
Comuna *
Impuesto 134596
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mueblesmigal
Razón Social muebles migal ltda.
R.U.T. 76.861.640-k
Sucursal mueblesmigal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121508
Estaciones de trabajo2Unidad VER TERMINOS DE REFERENCIA $ 354.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.400 $ 708.400
Total Neto $ 708.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.596
TOTAL OC $ 842.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.