Orden de Compra. Nº1348-235-SE16 "MATERIALES REPARACIÓN REGISTRO CIVIL LOS MUERMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1348-235-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN REGISTRO CIVIL LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional X Región
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.025-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.025-9
Dirección de Facturación Mackenna N° 930. 2° piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 138405,5
Dirección de Envío de la Factura Mackenna N° 930. 2° piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida3 AGOREX SILICONA 1100 NEG 3.000 9.000 10 BEFRAGUE GRIS 1KG 950 9.500 4 BARNIZ.MAR.B/AGUA NATURA 14.190 56.760 4 LATEX CUBR. INT/EXT BCO G 9.620 38.480 2 PIEZA FACHA.BLANCO G 19.930 39.860 3 BROCA CER/GRIS 5/8X3 3.460 10.380 3 RODILLO CHIP. P/LARGO 3.410 10.230 3 CLAVO TEC. D/S.2.1/2"100 2.500 7.500 4 PUNTA 2" X14 1.460 5.840 2 ELECTRODO 6011 1/8 3.330 6.660 5 LIJA FIERRO GR 100 425 2.125 1 ADHESIVO PVC C/PI. 1-24C 1.910 1.910 7 RAN.PINO PROF.9MM T-111 14.910 104.370 28 MOLD/FENO. 9MM 1.22X2.4 14.800 414.400 2 JGO MARCO PUER.30X90X540 7.560 15.120 2 CERR.TUB.4040-BS 24.680 49.360 6 BISAGRA 88 3"X3 NIQ.SAT 630 3.780 2 TOPE PTA PL.ESF.C/T.GRIS 1.210 2.420 3 PILASTRAS 13X70 1.750 5.250 6 TIR. DRY. MAD FO 6- 9X1 1.100 6.600 25 CABLE EVA D 2,5MM2 ROJO 200 5.000 25 CABLE EVA D 2,5MM2 BLANCO 200 5.000 25 CABLE EVA D 2,5MM2 VERDE 200 5.000 2 CINTA EL.SC SUP.33+NG 3/ 4.830 9.660 4 DLP/BLANCA 20X12.5MM S/T 2.300 9.200 2 EQUI.ALTA EFIC.2X36W S/P 14.940 29.880 4 TUBO FLUOR.36W L/DIA 570 2.280 1 INTERRUP.9/12 BCO AE2100 1.290 1.290   $ 728.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.450 $ 728.450
Total Neto $ 728.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.406
TOTAL OC $ 866.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.