|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1348-91-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ASEO REGISTRO CIVIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
|
|
R.U.T. |
61.002.025-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
28500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-06-2024 |
|
|
|
Proveedor |
PAPELES AUSTRAL |
|
Razón Social |
PAPELES AUSTRAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.404.653-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PAPELES AUSTRAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131603
| Esponjas | 150 | Unidad | ESPONJA LAVALOZAS AMARILLA Y VERDE: Ver archivo adjunto con los Términos Técnicos de Referencia. | |
$ 200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
14111704
| Papel higiénico | 100 | Rollo | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR ROLLO 300 MTS. Ver archivo adjunto con los Términos Técnicos de Referencia. | |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.500
|
|
$ 178.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.