Orden de Compra. Nº1350-53-SE23 "SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350-53-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional VI Región, Lib.B. OHiggins
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T. 61.002.013-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Cáceres # 189, 2do piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 508
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC
R.U.T. 61.002.013-5
Dirección de Facturación Calle O’Carrol 879, 1er Piso, Ed. Sector Justicia
Comuna Rancagua
Impuesto 143640
Dirección de Envío de la Factura Calle O’Carrol 879, 1er Piso, Ed. Sector Justicia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico17Unidad no definidaPapel Higiénico Jumbo x 4 rollos x 500 mt TORK $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
53131608
Jabones20Unidad no definidaJabón Liquido BALLERINA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14111703
Toallas de papel150Unidad no definidaToalla Chica Rollo unidad NOVA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaToalla Papel Jumbo X 2 Unidades x 250 mts. ELITTE $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 756.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.640
TOTAL OC $ 899.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.