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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1350104-82-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1350104-78-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
65.084.447-5 |
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Dirección de Facturación |
5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
177840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-10-2025 |
| TENGA PRESENTE | Es responsabilidad del oferente
estudiar y analizar los Términos de
Referencia Adjuntos, cumplir con la admisibilidad de la oferta y con los
requisitos administrativos y técnicos. No basta con presentar una mera
cotización, el oferente debe adjuntar una propuesta formal y evaluable, individualizando
lo ofrecido acorde con el requerimiento. Esta entidad no llama ni manda correos
solicitando información adicional a lo presentado.
La factura deberá indicar los
números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al
documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada
caso.
El proveedor no puede facturar
sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del
documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad
técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas. El plazo de pago será dentro de 30 días
corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. |
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Proveedor |
Arriservi |
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Razón Social |
COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
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R.U.T. |
76.313.189-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arriservi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101710
| Inmovilizadoras de embalaje | 1 | Unidad | 30 CAJAS DE 6 ROLLOS C/U DE STRETCH FILM, CADA ROLLO DEBE SER DE 500MM X 20 MIC X 2KG***ENVIAR COTIZACION ADJUNTA CON DESCRIPCION DETALLADA Y FICHA TECNICA*** VER DETALLE EN BASES*** | SEGU ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y, COTIZACIÓN N°22847 |
$ 936.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 936.000
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$ 936.000
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Total Neto
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$ 936.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 177.840
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$ 1.113.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.