Orden de Compra. Nº
1350296-1077-SE25
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CON/SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE URGENCIA HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 24 MESES; ID 1350296-33-LR24; 2024-1496-31; PROVEEDOR VALTEK S.A; 3 DH; $300.00.-MM; MES MAYO
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1350296-1077-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
CON/SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE URGENCIA HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 24 MESES; ID 1350296-33-LR24; 2024-1496-31; PROVEEDOR VALTEK S.A; 3 DH; $300.00.-MM; MES MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1350296-33-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra
CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3535 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
65.228.694-1
Dirección de Facturación
CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
629233,26
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161708
Tuercas de canal
1
Unidad no definida
Control y/o Calibrador, Consumibles para Cartera de Prestaciones Área VHS por 24 meses (VALTEK), Latex Controls (30), codigo SI305300A
Latex Controls (30), codigo SI305300A
$ 195.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación
2
Global
Reactivo Consumibles para Cartera de Prestaciones Área Uroanálisis, MEDITAPE UC-10S x 10 frascos (KIT), código BB087038.
MEDITAPE UC-10S x 10 frascos (KIT), código BB087038.
$ 860.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720.000
$ 1.720.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Global
Control y/o calibrador, Consumibles para Cartera de Prestaciones Área Uroanálisis (VALTEK), UC-CONTROL, kit, código AU4484468
UC-CONTROL, kit, código AU4484468
$ 383.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 766.754
$ 766.754
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Global
Reactivo Consumibles para Cartera de Prestaciones Área VHS por 24 meses (VALTEK), Reagent Test Card 1000, código ALIKIT195901LA
Reagent Test Card 1000, código ALIKIT195901LA
$ 630.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630.000
$ 630.000
Total Neto
$ 3.311.754
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 629.233
TOTAL OC
$ 3.940.987
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.