Orden de Compra. Nº1350296-126-SE25 "CON/ CONVENIO NUEVO FORMULARIO PARA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA ENVASADO DE DESAYUNOS, COLACIONES, ALMUERZOS, CENAS Y SOPORTES ORALES DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES POR UN PERÍODO DE 6 MESES MES ENERO 2025; ID: 1350296-35-LP24; FR 2024-904-5"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-126-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/ CONVENIO NUEVO FORMULARIO PARA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA ENVASADO DE DESAYUNOS, COLACIONES, ALMUERZOS, CENAS Y SOPORTES ORALES DE ALIMENTACIÓN DE PACIENTES POR UN PERÍODO DE 6 MESES MES ENERO 2025; ID: 1350296-35-LP24; FR 2024-904-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-35-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 313 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 59850
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Platos desechables domésticos90CajaVaso plástico 300 CC. con tapa 1 vaso color transparente. 2 Tamaño: 300 cc. 3 material: polipropileno. 4 Presentación: paquete 100 unidades.Vaso plástico con tapa -paquete 25 unidades. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
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Platos desechables domésticos156CajaServilletas para cocktail 1 servilletas para cocktail Softquality 2 Color: blanco 3 Tamaño: 24x24 cm. 4 Presentación paquete de 200 unidadesServilletas para cocktail – paquete 24x24 cm de 200 unidades. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
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Cubertería desechable doméstica14CajaBombilla papel envasa 1 Bombilla de papel envasada individualmente, ideal para sorber bebidas, 100% biodegradables y funcionales. 2 Tamaño: diámetro: 0,6 cm. 3 Material: Papel. 4 Presentación: Paquete de 400 unidades.Bombilla papel envasada -paquete 400 unidades. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 315.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.850
TOTAL OC $ 374.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.