Orden de Compra. Nº1350296-1556-SE25 "CON/ "CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS PARA LAS ÁREAS DE URGENCIA, PABELLÓN, GINECOLOGÍA Y MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES"; ID1350296-56-LR24 ; FR 2024-929-25; MES JUNIO 2025; 3 DÍAS HÁBILES; MMN $0."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-1556-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/ "CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS PARA LAS ÁREAS DE URGENCIA, PABELLÓN, GINECOLOGÍA Y MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES"; ID1350296-56-LR24 ; FR 2024-929-25; MES JUNIO 2025; 3 DÍAS HÁBILES; MMN $0.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-56-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación Calle Alemania 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 213750
Dirección de Envío de la Factura Calle Alemania 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla30UnidadCubre Camilla 80x220 cm con elástico desechable Cubre Camilla 80x220 cm con elástico desechable $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
Total Neto $ 1.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.750
TOTAL OC $ 1.338.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.