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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1350296-1556-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CON/ "CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS PARA LAS ÁREAS DE URGENCIA, PABELLÓN, GINECOLOGÍA Y MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES"; ID1350296-56-LR24 ; FR 2024-929-25; MES JUNIO 2025; 3 DÍAS HÁBILES; MMN $0. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1350296-56-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO HAH |
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Razón Social |
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
65.228.694-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE ALEMANIA N° 3240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
65.228.694-1 |
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Dirección de Facturación |
Calle Alemania 3240 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
213750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Alemania 3240 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-07-2025 |
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192207
| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 30 | Unidad | Cubre Camilla 80x220 cm con elástico desechable | Cubre Camilla 80x220 cm con elástico desechable |
$ 37.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.125.000
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$ 1.125.000
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Total Neto
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$ 1.125.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.750
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$ 1.338.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.