|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1350296-1564-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CON/"CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ESTERILIZACION PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 24 MESES” ID N°1350296-46-LR25; FR 2024-1665-M-1; MES JULIO 2025; 4 DÍAS HÁBILES; MMD $5.421. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1350296-46-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO HAH |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
65.228.694-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE ALEMANIA N° 3240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
|
|
R.U.T. |
65.228.694-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ALEMANIA N° 3240 |
|
Comuna |
Alto Hospicio
|
|
Impuesto |
919421,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ALEMANIA N° 3240 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-09-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Gemco General Machinery SA |
|
Razón Social |
GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.
|
|
R.U.T. |
76.142.730-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gemco General Machinery SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281501
| Esterilizadores de gas o de productos químicos | 12 | Caja | I9992535 CAJA DE 10 CARTRIDGE DE PEROXIDO PARA PL-130 | I9992535 CAJA DE 10 CARTRIDGE DE PEROXIDO PARA PL-130 |
$ 376.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.513.800
|
$ 4.513.800
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 60 | Unidad | 23030 SPRAY DETERGENTE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE FRANKLAB | 23030 SPRAY DETERGENTE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE FRANKLAB |
$ 5.421,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 325.260
|
$ 325.260
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.839.060
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 919.421
|
|
$ 5.758.481
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.