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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1350296-158-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ/"ADQUISICION DE SAL PREMIUM SACO 25KG PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA HOSPITAL ALTO HOSPICIO”; FR 2024-1244; ABAST-HAH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
65.228.694-1 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ALEMANIA N° 3240 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
270750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ALEMANIA N° 3240 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-09-2024 |
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Proveedor |
SERVICIOS FORESTALES J.C. LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS FORESTALES J.C. PARRA INZUNZA LIMITADA
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R.U.T. |
77.005.014-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS FORESTALES J.C. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 150 | Saco | (L1) Sal Premium sacos de 25kg según especificaciones técnicas adjuntas. *ADJUTAR FICHA TECNICA | Sal Ind. Ultra Premium, s/adit. IC010N. Cotización 1350296-158-COT24. |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.425.000
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$ 1.425.000
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Total Neto
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$ 1.425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.750
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$ 1.695.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.