Orden de Compra. Nº1350296-1585-SE25 "CON/ CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS PARA LA UNIDAD DE BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ID. N° 1350296-28-LQ24; FR 2024-715-30; julio 2025; 4 días hábiles."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-1585-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CON/ CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS PARA LA UNIDAD DE BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ID. N° 1350296-28-LQ24; FR 2024-715-30; julio 2025; 4 días hábiles.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-28-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4749 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 76722
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Thiemed
Razón Social COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.814.830-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Thiemed
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121703
Férulas60Unidad(L27) FÉRULA NASAL DE DOYLE SILICONA CON VÍA AÉREA, ESTÁNDAR, 5 PARES/CAJA.FÉRULA NASAL DOYLE, Marca EON Meditech Johana Muñoz, jmunoz@thiemed.cl, +56956472706 $ 6.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.800 $ 403.800
Total Neto $ 403.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.722
TOTAL OC $ 480.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.