Orden de Compra. Nº1350296-520-SE26 "CON/CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA ENVASADO DE COMIDAS Y SOPORTES ORALES DE PACIENTES HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ADJUDICACIÓN MULTIPLE DESDE 1350296-130-LP25; 2025-1301-4; MES MARZO 2026 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-520-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CON/CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA ENVASADO DE COMIDAS Y SOPORTES ORALES DE PACIENTES HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ADJUDICACIÓN MULTIPLE DESDE 1350296-130-LP25; 2025-1301-4; MES MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-130-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1290 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 31207,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOLUCA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
R.U.T. 76.262.486-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOLUCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar150PaqueteBolsa transparente de polietileno LO SOLICITADO O SIMILAR $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.250 $ 164.250
Total Neto $ 164.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.208
TOTAL OC $ 195.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.