Orden de Compra. Nº1350767-25-AG26 "INSUMOS DE PELUQUERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350767-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PELUQUERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Cachapoal
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600190/13/2026 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Facturación General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
Comuna Rancagua
Impuesto 18851,8
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCH
Razón Social IMPORTADORA DCH SPA
R.U.T. 77.937.196-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111505
Iluminación empotrada2UnidadPANEL LED BLANCO EMBUTIDO 22CMS  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA LED 9W GU10  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12352104
Alcoholes o sus sustitutos10UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DE 1LT  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
91101701
Peluquerías y salones de belleza20UnidadROLLO DE PAPEL DE CUELLO PARA PELUQUERÍA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadPLUMILLA LIMPIA VIDRIOS CON MANGO EXTENSIBLE  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario6UnidadCAJA DE CUBRE CALZADO CON ZUELA ANTIDESLIZANTE CON ELASTICO COLOR NEGRO   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
Total Neto $ 99.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.852
TOTAL OC $ 118.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.