Orden de Compra. Nº1350767-78-AG25 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL CASINO DE OFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350767-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL CASINO DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Cachapoal
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Facturación General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
Comuna Rancagua
Impuesto 180185,93
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIQUIPRO SPA
Razón Social LIQUIPRO DISTRIBUCIONES SPA
R.U.T. 77.990.039-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIQUIPRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos70UnidadLAVALOZA CONCENTRADO TIPO IMPEKE 750CC   $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.130 $ 81.130
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO TRADICIONAL TIPO IMPEKE 4 LITROS  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.872 $ 8.872
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR DE PISOS TIPO IGENIX 4 LITROS  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090
47121701
Bolsas de basura55UnidadBOLSA DE BASURA 50x70 PAQUETE DE 10 UNIDADES  $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.515 $ 20.515
47121701
Bolsas de basura60UnidadBOLSA DE BASURA 120x130 PAQUETE DE 5 UNIDADES  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.480 $ 120.480
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadDESODORANTE AMBIENTAL TIPO AROM 360ML PUEDE SER DIFERENTES AROMAS  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.924 $ 39.924
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL DE 500MT TIPO TORK PACK DE 4 UNIDADES  $ 9.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.530 $ 274.530
14111704
Papel higiénico36UnidadPAPEL HIGIÉNICO DE 50MT TIPO CONFORT PACK DE 4 UNIDADES  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.364 $ 68.364
14111703
Toallas de papel25UnidadTOALLA DE PAPEL 250MT TIPO TORK PAQUETE DE 2 UNIDADES  $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.550 $ 161.550
10191509
Insecticidas24UnidadINSECTICIDA CASA Y JHARDÍN 360CC TIPO KILLER  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.352 $ 41.352
47131502
Paños de limpieza40UnidadTRAPERO CON OJAL 50X50  $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
14111705
Servilletas de papel20UnidadSERVILLETAS DE PAPEL 33X33 PAQUETE DE 500 UNIDADES TIPO ELITE   $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIAVIDRIOS 500CC CON GATILLO TIPO VIRUTEX  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
47131502
Paños de limpieza40UnidadTRAPERO DESINFECTANTE CON OJAL 40X60 PAQUETE DE 10 UNIDADES TIPO HIGENIX  $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880
Total Neto $ 948.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.186
TOTAL OC $ 1.128.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.