Orden de Compra. Nº1350767-79-SE26 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350767-79-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350767-6-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Cachapoal
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Unidad de Compra General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600190-52-2026 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE
R.U.T. 61.981.210-7
Dirección de Facturación General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
Comuna Rancagua
Impuesto 1432600
Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOSERVIC
Razón Social SERVISIOS INTEGRALES REINALDO ANDRES LÓPEZ VERGARA
R.U.T. 76.710.532-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FOSERVIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO, SEGUN ANEXO N° 2 ECONOMICO.HITO DE PAGO MES DE JUNIO Y OCTUBRE $ 4.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARAS, SEGUN ANEXO N°2.HITO DE PAGO 2 MES DE SEPTIEMBRE $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS, SEGUN ANEXO N°2.HITO DE PAGO 3 MES DE NOVIEMBRE $ 1.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000
Total Neto $ 7.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.432.600
TOTAL OC $ 8.972.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.