Orden de Compra. Nº1351461-25-AG26 "Adquisición de micrófonos externos para dispositivos móviles y cámaras."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1351461-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de micrófonos externos para dispositivos móviles y cámaras.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría de Gobierno Digital
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 100
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
R.U.T. 60.801.000-9
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Santiago
Impuesto 30398,1
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kopen SpA
Razón Social KOPEN TECHNOLOGIES SPA
R.U.T. 78.004.223-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kopen SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos1Unidad no definidaDe acuerdo con los términos publicados en la Orden de Compra generada mediante invitación a Compra Ágil ID 1351461-4-COT26, y conforme a la cotización presentada por el proveedor.Refiérase a la Ficha de Adquisición adjunta, en cuanto a las cantidades de productos y sus especificaciones. $ 159.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.990 $ 159.990
Total Neto $ 159.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.398
TOTAL OC $ 190.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.