|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1352-58-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificación
|
|
R.U.T. |
61.002.010-0 |
|
Dirección de Facturación |
Matta 580 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
81026,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Matta 580 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-05-2024 |
| DISTRIBUCION | ILLAPEL CALLE BUIN 180
OVALLE CALLE VICUÑÑA MACKENNA 330
LA SERENA CALLE MATTA 580 |
|
|
Proveedor |
MIX VENTA |
|
Razón Social |
MIX VENTA SPA
|
|
R.U.T. |
77.943.232-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MIX VENTA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 550 | Rollo | TOALLA DE PAPEL SIMPLE ROLLOS DE 16 METROS | |
$ 568,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 312.400
|
$ 312.400
|
47131609
| Magos para escobas o traperos | 100 | Unidad | TRAPEROS REUTILIZABLES DE ALGODON SIMPLE 50 X 71 CM CON OJAL | |
$ 898,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 89.800
|
$ 89.800
|
46181504
| Guantes protectores | 35 | Par | GUANTES DE GOMA PARA ASEO TALLA L | |
$ 693,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.255
|
$ 24.255
|
|
|
Total Neto
|
$ 426.455
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 81.026
|
|
$ 507.481
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.