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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1353712-47-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIAL CORPORATIVO PARA ACTIVIDAD NOCHE DE MUSEOS 2024 DIRECCIÓN REGIONAL DE PATRIMONIO ÑUBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION REGIONAL DE ÑUBLE SERPAT
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R.U.T. |
61.981.150-K |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre 1140 - Región del Ñuble - Chillán |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
79610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre 1140 - Región del Ñuble - Chillán |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-10-2024 |
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Proveedor |
IMPRESOS AMAR |
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Razón Social |
AMAR Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.585.800-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRESOS AMAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121506
| Impresión de publicaciones | 4000 | Unidad | TRIPTICOS T/CARTA
PAPEL COUCHE 170 GRS
4X4 COLOR
PLIZADOS
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$ 86,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 344.000
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$ 344.000
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82121506
| Impresión de publicaciones | 1500 | Unidad | STIKER 5,5 CM DIAMETRO
PVC BRILLANTE
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$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 419.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.610
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$ 498.610
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.