|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1354-81-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Empavonado y laminas adhesivas para control solar para fachadas de oficina CEDI, Mejillones y Edificio Dirección Regional |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Registro Civil e Identificación
|
|
R.U.T. |
61.002.008-9 |
|
Dirección de Facturación |
Washington N°2384, 5° piso |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
742644,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Washington N°2384, 5° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
A CONSTRUIR |
|
Razón Social |
ACONSTRUIR SPA
|
|
R.U.T. |
77.645.596-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
A CONSTRUIR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad no definida | Revisar especificaciones tecnicas | Lo indicado en su cotización |
$ 3.908.656,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.908.656
|
$ 3.908.656
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.908.656
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 742.645
|
|
$ 4.651.301
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.