Orden de Compra. Nº1355-23-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1355-11-COT24 Materiales de oficina 1er cuatrimestre"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1355-23-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1355-11-COT24 Materiales de oficina 1er cuatrimestre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional I Región
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.007-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 54
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.007-0
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende N° 3278
Comuna Iquique
Impuesto 312142,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende N° 3278
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadSe solicitan materiales de oficina, según se detlla en el documento adjunto.  $ 1.642.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642.857 $ 1.642.857
Total Neto $ 1.642.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 312.143
TOTAL OC $ 1.955.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.562.719-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.562.719-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.692.622-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.723.543-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.