Orden de Compra. Nº1355-69-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1355-69-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional I Región
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.007-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende N° 3278
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.007-0
Dirección de Facturación Av. Salvador Allende N° 3278
Comuna Iquique
Impuesto 130193
Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende N° 3278
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos12 (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.584 $ 7.584
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (975193 )TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES 990193(975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico40 (68999 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRAD 71036(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRAD ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
47131603
2239-7-LP12
Esponjas96 (976059 )ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.624 $ 90.624
Total Neto $ 699.208
Descuento $ 13.984
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.193
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 815.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.