Orden de Compra. Nº1357605-103-AG26 "ATRILES LAMPARA MASTIL Y BANDERAS PARA CCA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1357605-103-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ATRILES LAMPARA MASTIL Y BANDERAS PARA CCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-02-01-02-022 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Facturación José Antonio Sucre #433
Comuna Antofagasta
Impuesto 346428,33
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Sucre #433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO/FACTURA

Se debe programar con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059, las instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta.

El pago se realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.

TODA FACTURACION DEBE VENIR ITEMIZADA Y VALORIZADA EN PESOS CLP

Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes. 

Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MÁS ÁGIL
Razón Social MAS AGIL SPA
R.U.T. 78.373.253-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MÁS ÁGIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
Atriles1GlobalSe solicita 25 unidades de atriles, 25 lámparas para partituras recargables con autonomía carga USB, , VER ANEXO OBLIGATORIO   $ 1.167.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.164 $ 1.167.164
55121715
Banderas o accesorios1GlobalSe solicita 1 bandera NACIONAL 1x150cm, 1 bandera INSTITUCIONAL 1x1.50cm,1 mástil portabanderas madera raulí 2.20, VER ANEXO OBLIGATORIO , ficha descripción.  $ 656.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.143 $ 656.143
Total Neto $ 1.823.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 346.428
TOTAL OC $ 2.169.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.