Orden de Compra. Nº1357605-12-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1357605-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1357605-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1357605-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05.01.02.01.05 del sistema softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Facturación José Antonio Sucre #433
Comuna Antofagasta
Impuesto 830176,5
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Sucre #433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO/FACTURA

Se debe programar con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059, las instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta.

El pago se realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.

EN ESTE CASO SE IRA REBAJANDO MES A MES DESDE OC INICIAL

TODA FACTURACION DEBE VENIR ITEMIZADA Y VALORIZADA EN PESOS CLP

Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes. 

Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Max Plus
Razón Social MAX PLUS SPA
R.U.T. 76.509.277-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Max Plus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Globalla CCA solicita servicio de proveer articulos varios tipo ferretería, a programar durante el año, dicho servicio es para convenio suministro por lo tanto su oferta debe ser por $6.900.000, se podrá renovar a lo mas 01 vez al año, a disposición de la CCA , su caducidad será por monto, fecha o disposición de la CCA , ver anexo obligatorio.- se realizara una OC COMPLEMENTARIA PARA EL MONTO $6.900.000.-  $ 4.369.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.369.350 $ 4.369.350
Total Neto $ 4.369.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 830.176
TOTAL OC $ 5.199.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.