Orden de Compra. Nº1357605-89-SE25 "COMPLEMENTA OC CONV SER ARTICULOS VARIOS 2 SEMESTR"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1357605-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA OC CONV SER ARTICULOS VARIOS 2 SEMESTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Sucre #433
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05.01.01.003 del sistema softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta
R.U.T. 71.186.200-5
Dirección de Facturación José Antonio Sucre #433
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Sucre #433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CHOKITA SPA
Razón Social LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA
R.U.T. 77.428.804-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA CHOKITA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1Unidad no definidaOC que complementa 1357605-78-AG25 , por convenio suministro ARTICULOS VARIOS 2do SEMESTRE  $ 4.968.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.968.035 $ 4.968.035
Total Neto $ 4.968.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.968.035

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.