Orden de Compra. Nº1358-41-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1358-25-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1358-41-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1358-25-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1358-25-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Provincia de Chacabuco
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martin Km 26,5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310200440038444-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martin Km 26,5
Comuna Colina
Impuesto 6076200
Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martin Km 26,5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCILA CORDOVA
Razón Social LUCILA AURISTELA CORDOVA URTUBIA
R.U.T. 11.516.767-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCILA CORDOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava2600Metro Cúbico"Suministro y transporte de 2.600 m3 de Material Granular tamaño máx. 50 mm, para obras de Conservación en camino Santa Sara, comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco”,Material Granular $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980.000 $ 31.980.000
Total Neto $ 31.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.076.200
TOTAL OC $ 38.056.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.