Orden de Compra. Nº1360-261-SE18 "SERVICIO DE FUMIGACIÓN MES DE JULIO SOL. N°262"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1360-261-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FUMIGACIÓN MES DE JULIO SOL. N°262
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1360-11-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.960.900-K
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1570
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4571625 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.960.900-K
Dirección de Facturación Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 202147,46
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matabichos Control de Plagas Ltda
Razón Social MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS LTDA
R.U.T. 77.587.350-7
Sucursal Matabichos Control de Plagas Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1Unidad no definidaServicio de fumigación para dependencias de la DRM, correspondiente al mes de JULIO 2018. Orden de compra proveniente de la licitación 1360-11-LE16  $ 1.063.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.934 $ 1.063.934
Total Neto $ 1.063.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.147
TOTAL OC $ 1.266.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.