Orden de Compra. Nº1360-65-CM23 "Materiales para reparación 2. Solicitud de adquisición N°40 Orden de Compra: 1360-65-CM23. "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1360-65-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparación 2. Solicitud de adquisición N°40 Orden de Compra: 1360-65-CM23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.960.900-K
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1570
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 227
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion
R.U.T. 61.960.900-K
Dirección de Facturación Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 323186,2
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social Empresas Viento Sur
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
PINTURA DE ALTO TRAFICO SHERWIN WILLIAMS DEMARCACION VIAL BASE AGUA AMARILLO 4 GALONES15 (1665131) PINTURA DE ALTO TRAFICO SHERWIN WILLIAMS DEMARCACION VIAL BASE AGUA AMARILLO 4 GALONES(1665131) PINTURA DE ALTO TRAFICO SHERWIN WILLIAMS DEMARCACION VIAL BASE AGUA AMARILLO 4 GALONES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos 1570. PIso -2 Bodega $ 82.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.030 $ 1.239.030
0
2239-2-LR18
SILICONA SELLANTE AGOREX 1100 CARTUCHO 300 ML UNIDAD50 (1586018) SILICONA SELLANTE AGOREX 1100 CARTUCHO 300 ML UNIDAD(1586018) SILICONA SELLANTE AGOREX 1100 CARTUCHO 300 ML UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos 1570. PIso -2 Bodega $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.800 $ 158.800
0
2239-2-LR18
RODILLO ATLAS CHIPORRO NATURAL ECOLOGICO 18 CM UNIDAD50 (1587170) RODILLO ATLAS CHIPORRO NATURAL ECOLOGICO 18 CM UNIDAD(1587170) RODILLO ATLAS CHIPORRO NATURAL ECOLOGICO 18 CM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos 1570. PIso -2 Bodega $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.700 $ 201.700
0
2239-2-LR18
SILICONA SELLANTE SIKA MULTIUSO CARTUCHO 300 ML UNIDAD50 (1635489) SILICONA SELLANTE SIKA MULTIUSO CARTUCHO 300 ML UNIDAD(1635489) SILICONA SELLANTE SIKA MULTIUSO CARTUCHO 300 ML UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huerfanos 1570. PIso -2 Bodega $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.450 $ 101.450
Total Neto $ 1.700.980
Descuento $ 0
Cargos $ 5.780
IVA  19  % $ 323.186
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.029.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.