|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1364-62-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES OFICINA Y MANTENIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tesorería Regional de Valparaíso |
|
Razón Social |
Tesorería Regional de V Región
|
|
R.U.T. |
60.805.007-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Prat 773 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesorería Regional de V Región
|
|
R.U.T. |
60.805.007-8 |
|
Dirección de Facturación |
Prat 773 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
91978,981 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Prat 773 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121605 2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 2 | | (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758 | (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: Z203733;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 30.593,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.186
|
$ 61.186
|
44121605 2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 3 | | (981302) DISPENSADOR TORK JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO ACRILICO UNIDAD 996762 | (981302) DISPENSADOR TORK JUMBO PARA PAPEL HIGIENICO ACRILICO UNIDAD; Código: Z207633;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.587
|
$ 28.587
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 70 | | (1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024369 | (1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H480512;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.073,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.110
|
$ 75.110
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | | (1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 1024393 | (1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: R304913;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 165.000
|
$ 165.000
|
44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 50 | | (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491 | (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: U421955;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 744,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.200
|
$ 37.200
|
44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 100 | | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 625,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.500
|
$ 62.500
|
31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 300 | | (1166405) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MM X 30MT UNIDAD 1192577 | (1166405) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MM X 30MT UNIDAD; Código: U407606;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.500
|
$ 58.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 488.083
|
|
Descuento
|
$ 3.983
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 91.979
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 576.079
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.