Orden de Compra. Nº1366597-4021-SE25 "MJO-VIVIANA VALDEVENITO DEP39 NOVI 2025-VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1366597-4021-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MJO-VIVIANA VALDEVENITO DEP39 NOVI 2025-VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759035-8-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras de Servicios
Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 461
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Jorge Ibar 68
Comuna *
Impuesto 763656,493
Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carnes el Arroyo
Razón Social CARNICERIA Y PROVISIONES VIVIANA VALDEBENITO ROMER
R.U.T. 77.219.148-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carnes el Arroyo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131607
Carnicerías1UnidadSUMINISTRO TOTAL FRUTAS Y VERDURAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECECPION CONFORME ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA.SUMINISTRO TOTAL FRUTAS Y VERDURAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECECPION CONFORME ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA. $ 4.019.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.019.245 $ 4.019.245
Total Neto $ 4.019.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 763.656
TOTAL OC $ 4.782.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.