Orden de Compra. Nº1367-17-C107 "Reparacion Vehiculo Fiscal"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Superior de Defensa Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1367-17-C107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Reparacion Vehiculo Fiscal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparacion de vehiculo Lumina
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional
Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional
R.U.T. 61.009.000-1
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional
R.U.T. 61.009.000-1
Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305
Comuna -1
Impuesto 65322
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Erick Martinez E.I.R.L.
R.U.T. 52.000.411-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaReparación y pintura carrocerías  $ 343.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.800 $ 343.800
Total Neto $ 343.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.322
TOTAL OC $ 409.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.