Orden de Compra. Nº1367-52-CM09 "Adquisicion Materiales de Oficina y de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Superior de Defensa Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1367-52-CM09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales de Oficina y de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Superior de Defensa Nacional
Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional
R.U.T. 61.009.000-1
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Superior de Defensa Nacional
R.U.T. 61.009.000-1
Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305
Comuna Santiago
Impuesto 16859,84
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 3 Of. 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20 (4937) BOLSA DE BASURA BIOMAS 80 x110 10 BOLSAS 118544(4937) BOLSA DE BASURA BIOMAS 80 x110 10 BOLSAS; Código: 12473;Región : RM $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
44122001
Archivadores de fichas20 (11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 17150;Región : RM $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44121707
Lápices de colores15 (22107) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0,5 PUNTA FINA VERDE - 24144(22107) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0,5 PUNTA FINA VERDE -; Código: 99848VE;Región : RM $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.855 $ 6.855
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción25 (29347) JABÓN DOVE LIQUIDO CON DOSIFICADOR 230 ml 31384(29347) JABÓN DOVE LIQUIDO CON DOSIFICADOR 230 ml; Código: 83143;Región : RM $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.050 $ 24.050
47131810
Productos para lavar platos10 (30042) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 750 ml 32079(30042) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 750 ml; Código: 84563;Región : RM $ 2.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.790 $ 21.790
44121506
Sobres estándar6 (33581) SOBRE TEKNOFAS 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 cm 50 UNIDADES 35618(33581) SOBRE TEKNOFAS 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 cm 50 UNIDADES; Código: 11477;Región : RM $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
0
LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 30 (234800) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO 234800(234800) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO ; Código: 10001NG;Región : RM $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
0
PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 35 gr 15 (252038) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 35 gr 252038(252038) PEGAMENTO ARTEL ADHESIVO BARRA 35 gr ; Código: 84925;Región : RM $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.945 $ 6.945
Total Neto $ 89.290
Descuento $ 554
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.860
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.