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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1367960-23-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SONIDO,AMPLIFICACION E ILUMINACION FIESTA DE LA ESQUILA COMPRA AGIL: 1367960-28-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO
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R.U.T. |
65.180.662-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SAN PEDRO S/N |
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Comuna |
Pelarco
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Impuesto |
180500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN PEDRO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-11-2024 |
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Proveedor |
Edgar |
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Razón Social |
EDGAR RODRIGO QUEZADA QUEZADA
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R.U.T. |
14.055.409-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Edgar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52161520
| Micrófonos | 1 | Unidad | servicio de Amplificación "fiesta de la esquila 2024" que incluye dentro de sus actividades campeonato de cueca jóvenes del bicentenario, servicio de 12:00 a 02:00 hrs, el día 16 de noviembre que incluya amplificación con una logística de 2 agrupaciones en escena se adjunta ficha técnica de cada agrupación, además debe incluir un generador de 40 kva | |
$ 950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.500
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$ 1.130.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.