Orden de Compra. Nº1368-113-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368-60-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-113-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368-60-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO KAYLU
Razón Social TURISMO KAYLU SPA
R.U.T. 79.871.330-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO KAYLU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadSKY SANTIAGO-VALDIVIA 16-12-2024 09:52 11:23 LIGHT LATAM VALDIVIA-SANTIAGO 18-12-2024 14:59 16:30 LIGHY   $ 175.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.490 $ 175.490
Total Neto $ 175.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 175.490

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 79.871.330-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 79.871.330-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.