Orden de Compra. Nº
1368-127-AG23
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(JPC) Materiales de escritorio para la Oficina Regional de Ñuble de la ASCC
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1368-127-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
(JPC) Materiales de escritorio para la Oficina Regional de Ñuble de la ASCC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Razón Social
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T.
75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T.
75.980.060-5
Dirección de Facturación
Agustinas 853, oficina 1201, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
25270
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas 853, oficina 1201, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Circinus
Razón Social
COMERCIALIZADORA CIRCINUS SPA
R.U.T.
77.773.226-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Circinus
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon
2
Unidad
Cinta adhesiva, calidad igual o superior a Scotch 18mm transparente
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121708
Marcadores
3
Unidad
Destacadores amarillos
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121802
Líquido corrector
1
Unidad
Corrector líquido punta metalica
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121624
Tijeras
2
Unidad
Tijeras 17 cm oficina multiusos de acero inoxidable
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44122103
Corchetes
5
Caja
Corchetes medida 26/6, cajas de 100 unidades c/u
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Resma
Resma Papel Fotocopia Multipropósito Oficio 75 Gr 500 Hojas- De papel reciclado y/o que tenga “sello que acredita y certifica el manejo sustentable de la producción y manejo de bosques y madera”
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Resma
Resma Papel Fotocopia Multipropósito Carta 75 Gr 500 Hojas- De papel reciclado y/o que tenga “sello que acredita y certifica el manejo sustentable de la producción y manejo de bosques y madera”
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Tintas colores compatibles con impresora Brother MFC-L2700DW
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Corchetera metálica 26/6
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 133.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.270
TOTAL OC
$ 158.270
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.773.226-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.