Orden de Compra. Nº1368-127-AG23 "(JPC) Materiales de escritorio para la Oficina Regional de Ñuble de la ASCC"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-127-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra (JPC) Materiales de escritorio para la Oficina Regional de Ñuble de la ASCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Agustinas 853, oficina 1201, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 25270
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 853, oficina 1201, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Circinus
Razón Social COMERCIALIZADORA CIRCINUS SPA
R.U.T. 77.773.226-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Circinus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon2UnidadCinta adhesiva, calidad igual o superior a Scotch 18mm transparente  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121708
Marcadores3UnidadDestacadores amarillos  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121802
Líquido corrector1UnidadCorrector líquido punta metalica  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121624
Tijeras2UnidadTijeras 17 cm oficina multiusos de acero inoxidable  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44122103
Corchetes5CajaCorchetes medida 26/6, cajas de 100 unidades c/u  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111506
Papel para impresora del ordenador4ResmaResma Papel Fotocopia Multipropósito Oficio 75 Gr 500 Hojas- De papel reciclado y/o que tenga “sello que acredita y certifica el manejo sustentable de la producción y manejo de bosques y madera”  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111506
Papel para impresora del ordenador4ResmaResma Papel Fotocopia Multipropósito Carta 75 Gr 500 Hojas- De papel reciclado y/o que tenga “sello que acredita y certifica el manejo sustentable de la producción y manejo de bosques y madera”  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTintas colores compatibles con impresora Brother MFC-L2700DW  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera metálica 26/6  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 133.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.270
TOTAL OC $ 158.270


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.