Orden de Compra. Nº1368-18-AG26 "(AAV) Adquisición materiales aseo compra ágil: 1368-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra (AAV) Adquisición materiales aseo compra ágil: 1368-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Agustinas 853, of 1201
Comuna Santiago
Impuesto 85488,6
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 853, of 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20UnidadJabón Hipoalergénico 1 LT.  $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.120 $ 20.120
14111704
Papel higiénico60UnidadPAPEL HIGIÉNICO ALTO METRAJE DOBLE HOJA ROLLO 250 MTS.  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
14111703
Toallas de papel250PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA (PAQUETE 200 HOJAS)  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
14111703
Toallas de papel30RolloTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ROLLO 200 MTS. DOBLE HOJA  $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.820 $ 98.820
14111704
Papel higiénico12RolloPAPEL HIGIÉNICO BAJO METRAJE, HOJA DOBLE, ROLLO 20TMS.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 449.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.489
TOTAL OC $ 535.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.