Orden de Compra. Nº1368-231-CM12 "Materiales de Oficina. CPL"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-231-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina. CPL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Nacional de Producción Limpia
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Gotuzzo 124 piso 2, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11418,05
Dirección de Envío de la Factura Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel150 (13911) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 15948(13911) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES; Código: 82802;Región : RM $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
50181903
Galletas simples saladas50 (660276) GALLETA MC KAY TRITON VAINILLA 126 gr UNIDAD 656189(660276) GALLETA MC KAY TRITON VAINILLA 126 gr UNIDAD; Código: 82566;Región : RM $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
50202310
Agua mineral30 (662572) AGUA MINERAL ANDINA CON GAS VITAL 1,6 lt UNIDAD 658485(662572) AGUA MINERAL ANDINA CON GAS VITAL 1,6 lt UNIDAD; Código: 82056;Región : RM $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.810 $ 12.810
44122011
Carpetas para archivos50 (734282) CARPETA CARLEIRO CARTULINA PLASTIFICADA VERDE OSCURO OFICIO UNIDAD 734282(734282) CARPETA CARLEIRO CARTULINA PLASTIFICADA VERDE OSCURO OFICIO UNIDAD; Código: 89041VE;Región : RM $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30 (738342) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR UNIDAD 738342(738342) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR UNIDAD; Código: 25118;Región : RM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 60.410
Descuento $ 315
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.418
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 71.513


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.