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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1368-231-CM12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina. CPL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
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R.U.T. |
75.980.060-5 |
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Dirección de Facturación |
Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
11418,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122104
| Clips para papel | 150 | | (13911) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 15948 | (13911) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES; Código: 82802;Región : RM
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$ 132,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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50181903
| Galletas simples saladas | 50 | | (660276) GALLETA MC KAY TRITON VAINILLA 126 gr UNIDAD 656189 | (660276) GALLETA MC KAY TRITON VAINILLA 126 gr UNIDAD; Código: 82566;Región : RM
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$ 322,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.100
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$ 16.100
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50202310
| Agua mineral | 30 | | (662572) AGUA MINERAL ANDINA CON GAS VITAL 1,6 lt UNIDAD 658485 | (662572) AGUA MINERAL ANDINA CON GAS VITAL 1,6 lt UNIDAD; Código: 82056;Región : RM
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$ 427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.810
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$ 12.810
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44122011
| Carpetas para archivos | 50 | | (734282) CARPETA CARLEIRO CARTULINA PLASTIFICADA VERDE OSCURO OFICIO UNIDAD 734282 | (734282) CARPETA CARLEIRO CARTULINA PLASTIFICADA VERDE OSCURO OFICIO UNIDAD; Código: 89041VE;Región : RM
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$ 108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 30 | | (738342) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR UNIDAD 738342 | (738342) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR UNIDAD; Código: 25118;Región : RM
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$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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Total Neto
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$ 60.410
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Descuento
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$ 315
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.418
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 71.513
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.