Orden de Compra. Nº1368-235-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 1368-17-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-235-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 1368-17-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1368-17-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Nacional de Producción Limpia
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Gotuzzo 124 piso 2, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7600000
Dirección de Envío de la Factura Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

La Factura debe ser entregada en  calle Almirante Gotuzzo 124, piso 2, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.

 

Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 20 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la

adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo"

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Salesianos S.A.
Razón Social SALESIANOS IMPRESORES SA
R.U.T. 96.751.950-2
Sucursal Imprenta Salesianos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad InternacionalSUMINISTRO SERVICIO DE IMPRENTA POR IMPRENTA SALESIANOS S.A., R.U.T: 96.751.950-2. CONDICIONES DE SERVICIO Y PAGO, SEGÚN RES. EXENTA N° 752, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRENTA POR IMPRENTA SALESIANOS S.A., R.U.T: 96.751.950-2. CONDICIONES DE SERVICIO Y PAGO, SEGÚN RES. EXENTA N° 752, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 40.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000
Total Neto $ 40.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.600.000
TOTAL OC $ 47.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.