Orden de Compra. Nº1368-384-CM17 "MATERIALES DE OFICINA AGUSTINAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368-384-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA AGUSTINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Unidad de Compra Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 75.980.060-5
Dirección de Facturación Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 69022,4096
Dirección de Envío de la Factura Profesor Amanda Labarca 124 piso 2 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m 71036(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRADO 8 ROLLOS 80 m; Código: 12851;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
53131608
2239-7-LP12
Jabones12 (809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: 92028AA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.184 $ 17.184
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 85546;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.560 $ 86.560
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464(1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: 88833;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)8 (1108484) PAPEL LASER CHAMEX OFFICE OFICIO 75 GRS ALBURA 98% 5000 HOJAS 1128484(1108484) PAPEL LASER CHAMEX OFFICE OFICIO 75 GRS ALBURA 98% 5000 HOJAS; Código: 11839;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.416 $ 202.416
Total Neto $ 365.300
Descuento $ 2.024
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.022
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 432.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.